为进一步做好内部控制审计评价工作,8月28日,审计稽查部邀请天职国际会计师事务所所长向芳芸做了题为《内控建设的道与术》的专题讲座。
在此次讲座中,向芳芸结合实例深入浅出地剖析了我国企业内控体系推行实施情况、企业内控建设的方法与实施步骤、企业内控建设存在的问题及建议、国有企业内控建设应关注的要点。集团公司审计稽查部、财务经营部、资金管理中心人员及所属子公司财务负责人以及陕西省外经贸委总工程师、审计部主任等参加了学习。
参加人员一致认为本次讲座为集团公司进一步做好内部控制评价工作奠定了坚实理论基础,为集团公司做好内部控制体系建设、提高管理水平起到了很好的参考指导作用。